根據(jù)省國資委、陜煤集團(tuán)統(tǒng)一工作安排,自1月10日起,公司迎來了為期15天的2024年度財務(wù)決算審計工作,由第三方會計師事務(wù)所專業(yè)執(zhí)行。此次審計旨在通過專業(yè)視角,全面審視公司一年來的運(yùn)營狀況,揭示潛在風(fēng)險及問題,推動管理合規(guī)性與運(yùn)營效率的雙重提升。
公司對本次審計給予高度重視,計劃財務(wù)部作為核心協(xié)調(diào)部門,精心部署,確保了審計工作的平穩(wěn)有序開展。審計期間,計劃財務(wù)部全力配合審計組的工作,對公司的庫存物資、固定資產(chǎn)等進(jìn)行了細(xì)致的盤點準(zhǔn)備,并提供了詳盡的業(yè)務(wù)操作及賬務(wù)處理邏輯說明,確保了審計組能夠全面、深入地了解公司的財務(wù)狀況。
面對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,該部門保持開放態(tài)度,積極與審計組進(jìn)行溝通,確保了審計過程的順暢與高效。此次審計不僅為公司帶來了寶貴的第三方專業(yè)見解,更為后續(xù)的管理優(yōu)化與財務(wù)規(guī)范奠定了堅實的基礎(chǔ)。
此外,計劃財務(wù)部還充分利用此次審計機(jī)會,主動向?qū)徲嫿M請教和學(xué)習(xí),積極吸收其寶貴的專業(yè)意見,為進(jìn)一步提升公司的財務(wù)管理水平積累了寶貴經(jīng)驗。
截至目前,現(xiàn)場審計工作已順利完成,審計人員已開展后期審計報告編制工作。下一步,公司將以此次審計為契機(jī),進(jìn)一步細(xì)化財務(wù)管理流程,強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制,提升財務(wù)團(tuán)隊的專業(yè)能力,為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的財務(wù)支撐,推動管理水平邁上新臺階,助力公司實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。